杭州市松江區財政局局
2018本年度相關部門預算
導航
第一(yi)名大部分佛山市松江區財(cai)政支出局慨況
一、主要是權責
二、組織部門結算的時候組織結構
第二部(bu)分上海市松江(jiang)區(q🌳u)財政局2018年度部(bu)門(men)決ไ(jue)算表
一、營收收入支出竣工決算總表
二、個人收入竣工決算表
三、費用竣工決算表
四、民政撥付收益付出部門預算總表
五、通常公共性工程預算財政收支審批收支部門預算表
六、平常共公成本預算財政性補貼款一般開支部門預算表
七、通常情況下公用預部門預算民政付款“三公”費用及企事業單位開機運行費用總支出部門預算表
八、政府性性債券概算財務付款付出預算表
九、資金債務現狀表
第三(san)部(bu)(bu)分上海(hai)市松江(jiang)區(qu)財政局2𒉰018年度部𓄧(bu)(bu)門決算情況說明
然后一(yi)些專有名詞描述
第二(er)部門(men)武漢(han)市松江區民政局簡(jian)況
一、首要權責
松江區不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)(yao)局當(dang)做部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)的(de)(de)一整體現金(jin)(jin)控(kong)制制度(du)(du)(du)行(xing)(xing)(xing)政(zheng)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)處部(bu)(b💝u)(bu)門(men)(men),最主(zhu)要(yao)(yao)(yao)的(de)(de)承當(dang)深入(ru)推(tui)進(jin)實行(xing)(xing)(xing)發(fa)(fa)達國家、武漢市和(he)(he)區關(guan)(guan)干不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)(yao)的(de)(de)運作(zuo)的(de)(de)民法法律規定和(he)(he)優(you)惠(hui)最新(xin)政(zheng)策制度(du)(du)(du);公(gong)(gong)司開(kai)展歸(gui)劃(hua)(hua)區不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)(yao)的(de)(de)運作(zuo)中短期歸(gui)劃(hꦏua)(hua)和(he)(he)每年不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)(yao)開(kai)支費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)表,加強公(gong)(gong)司領導人代會(hui)實現的(de)(de)費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)表開(kai)支平穩;對費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)費(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)表內各個專題(ti)現金(jin)(jin)、行(xing)(xing)(xing)政(zheng)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)處企(qi)業(ye)主(zhu)發(fa)(fa)展部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)計費(fei)(fei)完成控(kong)制制度(du)(du)(du)開(kai)展;報備產(chan)業(ye)園區域內行(xing)(xing)(xing)政(zheng)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)處企(qi)業(ye)主(zhu)發(fa)(fa)展部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)帳戶的(de)(de)創立;公(gong)(gong)司開(kai)展頒布對產(chan)業(ye)園區域內企(qi)業(ye)主(zhu)和(he)(he)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)財會(hui)開(kai)展和(he)(he)財務控(kong)制制度(du)(du)(du);深入(ru)推(tui)進(jin)實行(xing)(xing)(xing)政(zheng)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)處府(fu)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)的(de)(de)采購關(guan)(guan)干優(you)惠(hui)最新(xin)政(zheng)策;協(xie)辦(ban)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)交辦(ban)的(de)(de)特(te)殊議題(ti)等權(quan)責(ze)。
二、機關單位預算機關單位制成
從財政局(ju)性(xing)預算組織分為(wei)看,滬市(shi)(shi)松江(jiang)區財政局(ju)性(xing)局(ju)部位門(men)預算涉及到:滬市(shi)(shi)松江(jia༺ng)區財政局(ju)性(xing)局(ju)本(ben)級預算、員工行政訴訟事(shi)業心組織預算。
納入上海(hai)市(shi)松江區財政局2018年(nian)度部門(men)決算編制꧑范圍(wei)的單位包(bao)括(kuo):
號碼 |
公司各稱 |
微信備注 |
1 |
北(bei)京市松江區民政(zheng)局(本級) |
|
2 |
西安(an)市松江區財政(zheng)(zheng)局(ju)(ju)局(jജu)(ju)局(ju)(ju)財政(zheng)(zheng)局(ju)(ju)局(ju)(ju)所 |
|
3 |
成都(dou)市松江區不需要監督檢(jian)查稽察(cha)公司 |
|
4 |
沈陽(💮yang)市(shi)松江(jiang)區財會(hui)(hu𒉰i)會(hui)(hui)計學(xue)科工(gong)作管理(li)服務項目中心的 |
|
5 |
佛山市松江區國(guo)庫(ku)收(shou)付(fu)中心站 |
|
第📖二(er)部分(fen)上(shang)海市松江(jiang)區財政局(ju)2018年度部門(men♔)決算表
2018年末利潤(run)開(kai)支(zhi)竣工決算總表
組織:上萬元
效益 |
收入支出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、財政性撥付薪(xin)資收(shou)入 |
5,450.07 |
一、普遍共公服務培訓性支(zhi)出 |
4,228.56 |
中僅:政府辦公室性投(tou)資基(ji)金估算國庫撥付 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上一級津(jin)貼純收入(ru) |
|
三、國防教育收支 |
|
三、事業單位收益 |
|
四、服務性的安全其他支(zhi)出 |
|
四、操作納入 |
|
五、教導費用支出 |
|
五(wu)、附加廠家(jia)繳納收入來源 |
|
六、科(ke)學有效(xiao)科(ke)技收(shou)入支(zhi)出 |
|
六、其他效益 |
86.80 |
七、文明田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司費(fei)用 |
|
|
|
八、生活有(you)保障和找工(gong)作費用 |
564.32 |
|
|
九、醫療保障食(shi)品衛生與計劃怎么寫生肓費用 |
111.66 |
|
|
十、節電干凈付出 |
|
|
|
五一、新型農(nong)村社區服務站(zhan)總支出 |
|
|
|
第(di)十(shi)二(er)、農(nong)業水(shui)費用支(zhi)出 |
|
|
|
第十(shi)五(wu)、鐵路交通搬家支出(chu)費(fei)用 |
|
|
|
十四、產品勘測信息查詢(xun)等付(fu)出 |
|
|
|
15、商業地產安全制造業等(deng)教育支出 |
|
|
|
第十五、銀行業收支 |
|
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|
十八、經(jing)濟援(yuan)助任何(he)位置經(jing)費(fei)支(zhi)出 |
|
|
|
18、國土資源淺(qian)海氣象條件(jian)等費用支出 |
|
|
|
19、房(fang)屋保障措施其他支出 |
633.20 |
|
|
四(si)十(shi)、油糧廢舊物(wu)資收儲收支 |
|
|
|
二(er)五一、另外的(de)總支出 |
|
年初利潤合計數 |
5,536.87 |
本年度結余自動求和 |
5,537.74 |
用(yong)事業(ye)發(fa)展基(ji)金投資補(bu)回出入差額 |
|
余額配置 |
|
本年結轉和節余 |
84.80 |
月底結轉和節余 |
83.93 |
累計 |
5,621.67 |
合計 |
5,621.67 |
2018財(cai)政年度(du)薪(xin)資收入結算的時候表
部門:萬元左右
該項目 |
當年度(du)收入水(shui)平預估合計 |
財政性補貼款(kuan)個人收(shou)入 |
上家補貼金納入 |
事業有成純收入 |
合作經營薪水 |
附加單(dan)位(wei)名稱上交創收 |
其它的效益 |
||||
的功能各類 |
項目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
一(yi)半公眾(zhong)業務收入支出 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政資金公共事務 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
財政啟用 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政支出國庫業務量 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
個(ge)人現代信(xin)息技術建造 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政資金協助業務范圍(wei)花費(fei) |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
一(yi)些(xie)財務業務教育支出(chu) |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和大學(xue)生就業經費(fei)支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己(ji)事業院校離退(tui)休年齡 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作政府部門單位名稱離養老 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事(shi)業上(shang)的(de)企(qi)業單位事(shi)業上(sha𝔉ng)的(de)企(qi)業單位主要醫養商業保險交(jiao)費開支 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企(qi)自己事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)自己事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(y🍃e)(ye)(ye)(ye)職業(ye)(ye)(ye)(ye)分析年金網(wang)上繳費結余(yu) |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫(yi)用安全(quan)與進度表(biao)二孩經(jing)費支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業廠(chang)家醫療服(fu)務 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務方醫療保障 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護花費 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革付出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房補貼標準 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018第四季度撥出部門預算表(biao)
標準:余萬元
內容 |
本年度付出加總 |
總體性支出 |
品牌其他支出 |
繳納領導收入支出 |
合作經營花費 |
對復屬機關單位補貼政策(ce)收入支出 |
||||
功能鍵細分 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣公益性工作撥出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財務業務 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政處行駛 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
民政國庫業務部門 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
數據化建成 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政廳下(xia)令(ling)讓工作付出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其(qi)余財(cai)政資(zi)金事務管理(li)總支出 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會后勤保障和擇(ze)業總支(zhi)出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部(bu)門事業企業離養老金 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸(gui)口標準化管理政府部(bu)門單位(wei)名稱離退休年齡(ling) |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計(ji)量(liang)單位(wei)人(ren)事計(ji)量(liang)單位🐎(wei)根本健康養老🍸保費繳納付出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事(shi)業🎃基(ji)(ji)層單位(wei)企事(shi)業基(ji)(j🌱i)層單位(wei)網絡(luo)職業年金激(ji)費總支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療(liao)管理干凈(jing)衛生與進度表生孕(yun)撥出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教(jiao)育(yu)事業企業單位(wei)整形 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關行業治療 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保總支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房收入(ru)分配(pei)改革支出費(fei)用 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積(ji)金貸款(kuan) |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補肋 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018當年度財(c🌺ai)政經(jing)費支(zhi)出(chu)付(fu)款創(chuang)收經(jing)費支(zhi)出(chu)結(jie)算的時(shi)候總表
方:余萬元
薪水 |
付出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
工程 |
自動求和 |
一般來說公益(yi)性費用預算國庫付款 |
中央政府(fu)性(xing)債卷(juan)項目預算財政預算撥(bo)付 |
一、正常公眾成本預算財政支出審批 |
5,450.07 |
一、通常情況公共信息(xi)保障教(jiao)育支(zhi)出 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二(er)、縣政府性基(ji)金投資估算國庫付款 |
|
二、外交政(zheng)策(ce)收入支(zhi)出(chu) |
|
|
|
|
|
三、航空航天總支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性結余 |
|
|
|
|
|
五(wu)、文(wen)化教育(yu)經費支出 |
|
|
|
|
|
六(liu)、科學實(shi)驗技(ji)術設備(bei)結余 |
|
|
|
|
|
七、和文(wen)ಌ化體(ti)育運(yun)動與影(ying)視(shi)文(wen)化其(qi)他支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
八、社(she)會性保險和自主創業收入支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、醫療(liao)機構健康與規劃養(yang)育其他支(zhi)出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、高效壞保花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市特別總支出 |
|
|
|
|
|
第(di)十二(er)、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、公路(lu)交通搬運教育支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪(kan)探數據等費(fei)用支出 |
|
|
|
|
|
十四、商(shang)業運作精準第三(san)產業等其他支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業付出 |
|
|
|
|
|
十八(ba)、救助許多東北(bei)部性支出 |
|
|
|
|
|
十(shi)七、國土資(zi)源海洋環境天氣等總支出 |
|
|
|
|
|
十(shi)八、住宅(zhai)服務保障結余 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
二十(shi)五、油糧資源(yuan)貯備(bei)性支出 |
|
|
|
|
|
二(er)十一國慶(qing)、任(ren)何(he)費用(yong)支(zhi)出(chu) |
|
|
|
上年凈收入預估合計 |
5,450.07 |
本年度支出費用總計 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
本年財務付(fu)款(kuan)結轉和余額 |
|
年尾財政資金付款結轉和余(yu)額 |
83.93 |
83.93 |
|
正常公共性費用預算不需(xu)要審批 |
84.80 |
|
|
|
|
相(xiang)關部門性(xing)股(gu)票(piao)基(ji)金決算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
5,534.87 |
總共 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018當年度似的ꦍ(de)公(gong)共服(fu)務(wu)概預算(suan)民政撥付付出結(jie)算(suan)的(de)時候表
公司:萬
工程 |
普(pu)通共同概算財政(zheng)資金捐款支(zhi)出費用結算的(de)時(shi)候數 |
|||||
的功能區分 會計科目識別碼 |
專業科目種類 |
加總 |
核心性支出 |
工程項目費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普遍(bian)公(gong)眾(zhong)服務(wu)性教育支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政廳事情 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政管理加載 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
財政局國庫業務部門 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
信息查詢化開發 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
不需要都交給業務(wu)部撥出 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
其他財(cai)務(wu)事務(wu)管理(li)費用 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
中國社會擔(dan)保和畢業生(sheng)就業總支出 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業(ye)發(fa)展機構離(li)退職 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口標(bia🌟o)準(zhun)化(hua)🌺管(guan)理(li)行政管(guan)理(li)基(ji)層單位離退休工資 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業公司最基本醫養保費付費收(shou)支 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業(ye)有(you)(you)成政(zheng)府部門事業(ye)有(you)(you)成政(zheng)府部門崗位(wei)年金🎀激費花費 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫遼環(huan)保與預計二孩(hai)總支(zhi)出 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
財政事業公司醫學 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性標準醫療設備 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
居住房的保障結余 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
商品房改草其他支出 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子津貼 |
314.14 |
314.14 |
|
加總 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018月度一樣公(gong)用(yong)設施預(yu)算表財務審批最基本收支部門(me✤n)預(yu)算表
工作單位:萬塊
的項目 |
似的公開概(gai)算財政局審(shen)批 主要(yao)其(qi)他支出(chu)部門預算數 |
||||
劃算區分 項目數字 |
課程和科目各稱 |
累計 |
師資金 |
共用專項資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資活動經費支出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
關鍵底薪 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
各種(zhong)社會化基本保障付款 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
政(zheng)府機關自己事業基層單位主(zhu)要關于養(yang)(yang)老(lao)地產養(yang)(yang)老(lao)商業險(xi💎an)交款(kuan) |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
公司(si)員工大致醫用(yong)保(bao)險費用(yong)付(fu)費 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
各種公司活動性支出 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
餐品和安(an)全(quan)服務經費支出 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
辦公室費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
電費繳費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
輕工費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業處理費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
交通費 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公(gong)出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
叉車租費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
年會費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
學習費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
協助行業費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
優惠費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
因公用(yong)車的啟用(yong)維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種公共交通收費 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及疊加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別(bie)的(de)物品(pin)和(he)工作教育支出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對(dui)我與家(jia)庭生活環境的補助(zhu)費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
99 |
的(de)對個人的(de)和家族(zu)的(de)補助費開(kai)支 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資產性經費支出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
接待室環保設(she)備(bei)折(zhe)舊費 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
常用機械設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信wifi網絡及小軟件置辦內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活(huo)動車(che)輛(liang)租賃租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通配套器具置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資源性收支 |
|
|
|
預估合計 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018半年度一般的共公不需(xu)要預算(suan)不需(xu)要撥(bo)付(fu)“三公”資金(jin)及行政機關ꦡ(guan)運(yun)動(dong)資金(jin)收入支出結算(suan)的時候表(biao)
單位名稱:余萬元
一樣公(gong)開(kai)決算財政預算捐款“三公(gong)”接待(dai)費 |
單位運營 經費預算結算的時候數(shu) |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公(gong)務接待私家車(che)折舊費(fei)及運(yun)營費(fei) |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 置辦費 |
公務活動車輛租賃 使用費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018本年度市(shi)政(zheng)(zheng)府(fu)性(xing🔜)股權基金工程預算(suan)財政(zheng)(zheng)資金付款結余竣工決(jue)算(suan)表
標準:萬多
大型項目 |
政(zheng)府部門性資(zi)金工程(che🌊ng)預算(suan)財政(zheng)資(zi)金付款𒈔支出費用預算(suan)數 |
|||||
功用類型 課目數字 |
會計分類簡稱 |
加總 |
大體經費支出 |
業務總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海(hai)市(shi)松(song)江區財政局2018年度無(wu)(wu)政府(fu𒀰)性基金預算(suan)財政撥(bo)款支出,故本表無(wu)(wu)數據。
2018本年度(du)股權外債具(ju)體記錄表(biao) |
||||
限額院校:萬余元 |
||||
|
數據 |
使用價值 |
||
期初數 |
年初數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、資金總金額 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一(yi))外流金融資產 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)固定(ding)好資(zi)源 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(平方米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用(yong)設備(bei)(臺/套/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&💮nbsp; 大部(bu)分因公使用車 |
|
|
||
&nbꦿsp; 監(jian)察執(zhi)勤點買車 |
|
|
||
&nbs🧸p; 持種非常♏專業枝術(shu)車輛使用 |
|
|
||
♌ &nbs🌜p; 別(bie)私(si)家車 |
|
|
||
(2)單價(jia)50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設(she)備(臺/套) |
|
|
||
單價100萬元以上專用設(she)備 |
|
|
||
 𝔍; 4.一(yi)些放置房產(🐼chan) |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
 🥀;&nb🐈sp; 減(jian):合計折(zhe)舊率及減(jian)值開始(shi)準備 |
—— |
—— |
||
(三)長時間注(zhu)資 |
—— |
—— |
||
(四)開(kai)建市政工程 |
—— |
—— |
||
(五(wu))隱匿金融(rong)資產 |
—— |
—— |
||
&nb😼sp; 減:加權(quan)平均攤♎銷 |
—— |
—— |
||
(六)某個基(ji)金 |
—— |
—— |
||
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
💫第三部分上海市松江區財政局2018年(nian)♉度部門決算(suan)情(qing)況(kuang)說明(ming)
一、并于廣州市松江區財政資金局2018年末收入水平性支出總的事情解釋
杭州市松江區財務局2018年(nian)(nian)度收入總(zong)計(ji)為(wei)5,621.67萬元(yuan)、支出總(zong)計(ji)為(wei)5,621.67萬元(yuan)。與2017年(nian)(nian)度相比(bi),收入、支出總(zong)計(ji)各(ge)增加415.76萬元(yuan)。主要原因:新(xin)遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年(nian)(nian)金繳費的補繳、信(xin)息化建設的一次(ci)性項目(mu)的資金投入和一次(ci🧸)性住房解(jie)困工作(zuo)貨(h♔uo)幣補貼。
二、對於濟南市松江區財政性局2018每年收益竣工決算情況描述
昆明市松江區財政預算局2018年度(du)收(shou)入合計5,536.87萬元(yuan),其中:財政撥(bo)款收(shou)入5,450.07萬元(yuan),占(zhan)98.43%;其他(ta)收(shou)入86.80萬元(yuan),占(zhan)1.ﷺ57%。
三、關于幼兒園重慶市松江區財政廳局2018一年度經費支出預算情況發生闡述
重慶市松江區財政支出局2018年度支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)計5,537.74萬(wan)元,其中:基本支(zhi)(zhi)出(💖chu)3,903.94萬(wan)元,占70.50%;項目支(zhi)(zhi)出(chu)1,633.80萬(wan)元,占29.50%。
四、對滬市松江區民政局2018年終財政預算捐款收入來源費用支出 總的實際情況反映
東莞市松江區財政部門局2018年度(du)財(cai)政(zheng)撥款收支(zhi)總決算(suan)5,534.87萬元。與2017年度(du)相比,財(cai)政(zheng)撥款收、支(zhi)總計各(ge)增加(jia)333.02萬元,增長6.40%。主要原(yuan)因:新遷辦公樓用電(dian)量(liang)增加(jia)產生的(de)電(dian)費(fei)、機(ji)關事業(ye)(ye)單位職業(ye)(ye)年金(jin)繳費(fe♉i)的(de)補繳和信息化(hua)建設(she)的(de)一次性項目的(de)資金(jin)投入。
五、對廣州市松江區財政預算局2018年度目標平常共同成本預算國庫付款總支出部門預算問題表示
(一)常見共公成本預算國庫付款付出預算總體布局癥狀。
成都市市松江區財政局局2018年(nian)度一般公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(z🐽hi)(🌠zhi)出5,450.94萬(wan)元,占本年(nian)支(zhi)(zhi)出合計的(de)(de)98.43%。與(yu)2017年(nian)度相(xiang)比,一般公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出增(zeng)加435.62萬(wan)元,增(zeng)長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用(yong)電(dian)量增(zeng)加產生的(de)(de)電(dian)費、機關(guan)事業單位職業年(nian)金(jin)繳(jiao)費的(de)(de)補繳(jiao)和信(xin)息化(hua)建設(she)的(de)(de)一次(ci)性(xing)項(xiang)目(mu)的(de)(de)資金(jin)投入(ru)。
(二)尋常公用設施預算財政部門捐款費用支出 預算構成前提。
東莞市松江區財政預算局2018年(nian)度一(yi)般公共(gong)預算財(cai)政撥款支出(chu)(chu)5,450.94萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用于(yu)以下方面:一(yi)般公共(gong)服務支出(chu)(chu)(類(lei)(lei))4,228.56萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)77.57%;社會保(bao)障和就業支出(chu)(chu)(類(lei)(lei))564.32萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)10.35%;醫療衛生和計(ji)劃(hua)生育支出(chu)(chu)(類(lei)(lei))111.66萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)2.05%;住房(fang)保(bao)障支出(chu)(chu)(類(lei)(lei))546.40༒ꦚ萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)10.03%。
(三)大部分公用財政廳預算財政廳付款花費預算基本現狀。
傷害市松江區財政資金局2018年度一般(ban)公(gong)共💮預算財政(z🧔heng)撥款支(zhi)出年初預算為(wei)5,262.63萬元(yuan),支(zhi)出決算為(wei)5,450.94萬元(yuan),完成年初預算的103.58%。其中(zhong):
1、一(yi)般公(gong)共(gong)服務🦄(wu)支出(類)財政事務(wu)(款)行政運(yun)行(項)2,594.76萬元。主要(yao)用于:在職職工(gong)的(de)基(ji)本工(gong)資(zi)(zi)、津貼補(bu)貼、獎金、伙食補(bu)助費、績(ji)效工(gong)資(zi)(zi)、其他社會保障(zhang)繳(jiao)費以及水電費、物業(ye)管理費和福利費等。年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)2,845.31萬元,支出決算(suan)為(wei)2,594.76萬元,完成年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)的(de)91.19%。決算(suan)數(shu)小(xiao)于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主要(yao)原因(yin):預(yu)算(suan)調整(zheng)因(yin)素(su),購房補(bu)貼功能類科目調整(zheng)。
2、一般公(gong)共服務(wu)支出(類(lei))財(cai)(cai)政事務(wu)(款(kuan))財(cai)(cai)政國庫業務(wu)(項(xi♛ang))6.10萬元(yuan)(yuan)。主(zhu)要(yao)用于:非稅電信光纜月(yue)租費。年初預算(suan)(suan)為(wei)4.68萬元(yuan)(yuan),支出決算(suan)(suan)為(wei)6.10萬元(yuan)(yuan),完成(cheng)年初預算(suan)(suan)的(de)130.34%。決算(suan)(suan)數(shu)大于預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要(yao)原因:項(xiang)目據實結算(suan)(suan)。
3、一般公(gong)共服務支(zhi)出(類)財(cai)政(zheng)事務(款(kuan))信(xin)息(xi)化建設(項(xiang))953.72萬元(yuan)。主(zhu)要(yao)(yao)用(yong)于(yu)(yu):金(jin)財(cai)工程(cheng)管(guan)(guan)理(li)系統(tong)運維(wei)(wei)、金(jin)財(cai)工程(cheng)政(zheng)務管(guan)(guan)理(li)及(ji)網絡安(an)全(quan)信(xin)息(xi)系統(tong)運維(wei)(wei)、國有資產管(guan)(guan)理(li)系統(tong)運維(wei)(wei)、預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)執行動態監控(kong)管(guan)(guan)理(li)系統(tong)開發費、信(xin)息(xi)系統(tong)安💧(an)全(quan)等(deng)級保護、信(xin)息(xi)化項(xiang)目監理(li)服務、財(cai)政(zheng)性投(tou)資資金(jin)管(guan)(guan)理(li)信(xin)息(xi)系統(tong)、金(jin)財(cai)工程(cheng)項(xiang)目庫(ku)與預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)績效自(zi)評價(jia)信(xin)息(xi)系統(tong)、松江區國庫(ku)集中支(zhi)付電子化管(guan)(guan)理(li)平臺改造和松江區政(zheng)府(fu)會計制度核算(suan)(suan)(suan)(suan)系統(tong)等(deng)。年(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)891.21萬元(yuan),支(zhi)出決(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)953.72萬元(yuan),完成(cheng)年(nian)初(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的107.01%。決(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)數大于(yu)(yu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數的主(zhu)要(yao)(yao)原因:預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)調(diao)整(zheng)因素(su)。
4、一(yi)般公共(gong)服務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類)財(cai)政事務(wu)(wu)(款)財(cai)政委托業務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(項(xiang))459.96萬(wan)元。主要用于(yu)(yu):財(cai)政預(yu)算項(xiang)目(mu)績效ౠ評(ping)價、資產清查核實服務(wu)(wu)費等。年初預(yu)算為580.60萬(wan)元,支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)決算為459.96萬(wan)元,完成年初預(yu)算的79.22%。決算數小于(yu)(yu)預(yu)算數的主要原因:預(yu)算執行項(xiang)目(mu)調減(jian)因素。
5、一般(ban)公共服(fu)務支出(類)財(cai)政事務(款)其他財(cai)政事務支出(項)214.02萬(wan)元(yuan)。主要用于:VPDN租賃(lin)費、財(cai)政法制(zhi)建設(she)課(ke)題(ti)調研、小微企(qi🍰)業(ye)會(hui)計服(fu)務和會(hui)計監督與檢查。年初預算為255萬(wan)元(yuan),支出決算為214.02萬(wan)元(yuan),完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。
6、社會(hui)保障和就業支(zhi)出(chu)(類)行政🍌事業單位(wei)離(li)退休(xiu)(款)歸口(kou)管理行政單位(wei)離(li)退休(xiu)(項(xiang⛄))29.62萬(wan)元(yuan)。主要用于:離(li)退休(xiu)人員(yuan)的福利費。年初預(yu)算(suan)為47.27萬(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)為29.62萬(wan)元(yuan),完成年初預(yu)算(suan)的62.66%。決算(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)數(shu)的主要原因:預(yu)算(suan)執(zhi)行因素。
7、社會保障和就業支出(chu)(類)行(xing)政(zheng)事🐻業單位離退(tui)休(款)機關事業單位基本(ben)養(yang)老(lao)保險(xian)繳費支出(chu)(項)235.08萬元。主要用于(yu):在職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)工的(de)(de)基本(ben)養(yang)老(lao)保險(xian)繳費。年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為(wei)240.52萬元,支出(chu)決算(suan)(suan)為(wei)235.08萬元,完成(cheng)年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)97.74%。決算(suan)(suan)數(shu)小于(yu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)的(de)(de)主要原因:預(yu)算(suan)(suan)執行(xing)因素。
8、社會保障和(he)就業(ye)支(zhi)出(chu)(類)行政事業(ye)單位(wei)離退休(款)機(ji)關事業(ye)單位(wei)職(zhi)業(ye)年金繳(jiaoไ)費(fei)支(zhi)出(chu)(🍌項)299.62萬(wan)元。主要用于(yu):在職(zhi)職(zhi)工的職(zhi)業(ye)年金繳(jiao)費(fei)。年初(chu)預(yu)算為20.31萬(wan)元,支(zhi)出(chu)決(jue)算為299.62萬(wan)元,完(wan)成年初(chu)預(yu)算的1475.23%。決(jue)算數(shu)大于(yu)預(yu)算數(shu)的主要原因:政策性因素(su),補繳(jiao)以前年度職(zhi)業(ye)年金。
9、醫(yi)療(🔥liao)(liao)(liao)衛(wei)生與計(ji)劃生育支(zhi)(zhi)出(chu)(類)行政事業單位醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(款(kuan))行政單位醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員(yuan)繳(jiao)納基本醫(yi)療(liao)(liao)(liao)保險費的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)。年初預算(suan)(suan)為114.25萬元,支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為111.66萬元,完成年初預算(suan)(suan)的(de)97.73%。決(jue)算(suan)(suan)數小于預算ꦺ(suan)(suan)數的(de)主要原因(yin):預算(suan)(suan)執(zhi)行因(yin)素。
10、住(zhu)(zhu)房(fang)保障支(zhi)出(chu)(chu)(類)住(zhu)(zhu)房(fang)改革(ge)支(zhi)出(chu)(chu)(款)住(zhu)(zhu)房(fang)公積(ji)金(項)232.26萬元(yuan)。主(zhu)要用于:按(an)照國家政策規定(ding)為(wei)(wei)在職(zhi)人(ren)員繳(jiao)納住(zhu)(zhu)房(fang)公積(ji)金的�💝�(de)(de)支(zhi)出(chu)(chu)。年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為(wei)(wei)263.48萬元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)為(wei)(wei)232.26萬元(yuan),完成年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)88.15%。決(jue)算(suan)數(shu)小于預(yu)(yu)算(suan)數(shu)的(de)(de)主(zhu)要原因:按(an)實結算(suan)。
11、住(zhu)房(fang)(fang)保(bao)障支(zhi)出(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)(fang)改(gai)(gai)(gai)革支(zhi)出(chu)(款(kuan))購(gou)房(fang)(fang)補貼(tie)(項(xiang)(xiang))314.14萬元(yuan)。主要用于:在職(zhi)職(zhi)工(gong)房(fang)(fang)改(gai)(gai)(gai)補貼(tie)。年初預算(suan)(suan)為(wei)0萬元(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為(wei)314.14萬元(yuan)。決算(suan)(suan)數大于預算(suan)(suan)數的主要原因:科目調整因素,一(yi)般公共服務支(zhi)出(chu)(類(lei))財政事務(款(kuan))行政運行(項(xiang)(xiang))調整為(wei)住(zhu)房(fang)(fang)保(bao)障支(🤡zhi)出(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)(fang)改(gai)(gai)(gai)革支(zhi)出(chu)(款(kuan))購(gou)房(fang)(fang)補貼(tie)(項🙈(xiang)(xiang))。
六、管于傷害市松江區財政局局2018全年尋常公眾費用預算財政性補貼款大體收入支出部門預算狀態闡明
昆明市松江區國庫局2018年(nian)度一般公共(gong)預(yu)算財政撥款基(ji)本(ben)支(zh♛i)出3,817.14萬元(yuan),包括人員經費3,3✤71.06萬元(yuan),公用經費446.08萬元(yuan)。基(ji)本(ben)支(zhi)出中(zhong):
1、工(gong)資福(fu)利(li)支出(chu)3,361.53萬元,主要(yao)用于:基(ji)本(ben)工(gong)資、津貼補貼、獎金(jin)(jin)、其他社會(hui)保障繳(jiao)費(fei)(ﷺfei)、伙食補助費(fei)(fei)、績效(xiao)工(gong)資、機關事(shi)業(ye)單位(wei)基(ji)本(ben)養老保險(xian)繳(jiao)費(fei)(fei)、職業(ye)年(nian)金(jin)(jin)繳(jiao)費(fei)(fei)、職工(gong)基(ji)本(ben)醫(yi)療保險(xian)繳(jiao)費(fei)(fei)、住房(fang)公積金(jin)(jin)和其他工(gong)資福(fu)利(li)支出(chu)。
2、商品和服(fu)務支出384.97萬元,主要用于:辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業(ye)(ye)務費(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)交通費(fei)(fei)(fei𝓰)(fei)以及(ji)其他(ta)(ta)商品和服(fu)務支出。
3、對個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭(ting)的補助9.53萬元,主(zhu)要用于:離休費以(yi)及其他(ta)對個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭(t൩ing)的補助支出。
4、資(zi)本性支出61.11萬元,主要用(yong)于:辦公設備購置。
七、關于上(shang)海(hai)市松江區財政局(ju)2018年度一(yi)般公(gong)共預算財政撥款(kuan)“三(san)公(gong)”經(jing💫)費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政性付款費用部門預算總體性癥狀表示。
東莞市松江區財政預算局2018年(nian)度“三(san)(san)公”經費(fei)財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)年(nian🐻)初預算(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)1.90萬元(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0.34萬元(yuan),完成預算(suan)(suan)(suan)的(de)17.89%,其中(zhong):公務接待費(fei)支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0.34萬元(yuan),完成預算(suan)(suan)(suan)的(de)17.89%。2018年(nian)度“三(san)(san)公”經費(fei)支(zhi)出🎀(chu)決算(suan)(suan)(suan)數小于預算(suan)(suan)(suan)數的(de)主要原因:認真貫徹(che)落實(shi)中(zhong)央“八項規定(ding)”精神和厲行節(jie)約要求,進一步從嚴控制“三(san)(san)公”經費(fei)開支(zhi)。
2018年度(du)“三(san)公”經費財政(zheng)撥款支(zhi)出決(jue)算(suan)數比(bi)2017年度(du)減(jian)(jian)少(shao)0.51萬元,其中:公務接待(dai)費支(zhi)出決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(shao)0.51萬元。公務接待(dai🦩)費支(zhi)出減(jian)(jian)少(shao)的主要原因是減(jian)(jian)少(shao)了接待(dai)批次所(suo)產生的餐費。
(二)“三公”經費預算財務捐款收入支出預算特定情形表明。
2018年(nian)度“三公”經(jing)費(fei)財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)決算中,公務(wu)接待(dai)費(fei)支(zhi)出(chu)決算0.34萬元,占100%。具體(tiꦐ)情況如下:
公務接(jie)待費支出(chu)0.34萬元,其(qi)中(zhong):
國(guo)內公(gong)(gong)務接待(dai)支(zhi)出0.34萬元,主要用(yong)于(yu)2批次、21人(ren)的接待(dai)用(yong)餐:嘉(jia)興(xing)市秀洲區(qu)人(ren)民政府(fu)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)15人(ren)來松江區(qu)考💫(kao)察田(tian)園綜合體建設,崇明區(qu)財(caꦗi)政局6人(ren)來松江區(qu)學習借鑒(jian)行政事業性國(guo)有(you)資產管理等方面的經驗。
八、就天津市松江區國庫局2018年政府部門性理財產品工程預算財政廳撥付性支出部門預算問題說
沈(shen)陽市松江區財政(zheng)預(yu)算局2018本年無縣政(zheng)ꦅ府(fu)性貨幣基金預(yu)算表財政(zheng)廳(ting)審批結(jie)余。
九、國家股資源銷售概算財政資金付款狀態詳細說明
昆明市松(song)江區財政資金局2018第(di)四季度無國有企業資產管(guan)理加(jia)盟工(gong)程預算財政教育支出(chu)(c꧂hu)捐款教育支出(chu)(chu)。
十、其他的極為重要問題的原因解釋
(一)政府部門運轉勞務費付出現狀。
上海市松江區財政局2018年度(du)機關運行經費支出446.08萬(wan)元(yuan),比2017年度(du)增(zeng)加64.51萬(wan)元(yuan),增(zeng)長16.91%。主要原(yuan)因是(shi)新遷辦(ban)公樓用電量增(zeng)加༺產生的(de)電費。
(二)部門采辦支出費用狀況。
上海市(shi)松江區(qu)財政局2018年度政(zheng)府(fu)采購金額(e)為1373.58萬元(yuan),其中:貨物采購金額(e)32🧸.99萬元🐎(yuan)、服務采購金額(e)1340.59萬元(yuan)。
2018年(nian)度本部門面向中小(xiao)企(qi)(q♔i)業(ye🌼)預留的政府采(cai)購項目(mu)中,由中小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)供(gong)應商中標(biao)或成交的,采(cai)購金額1373.58萬元。
(三)來往車輛、建筑比較特殊擠占現狀
1.此車
廣州市松江區(qu)財政廳局無因公活(huo)動(dong)(d♏ong)專(zhuan)買車(che),因公活(huo)動(dong)(dong)專(zhuan൲)買車(che)保要量為零。
2.別墅
到(dao)2018年(nian)12月31日,武漢市松꧑江區(qu)財(cai)政局局采用的快裝(zhuang)中由(you)區(qu)國家機(🐭ji)關(guan)事情菅理局統一性調制的另外部門房權的快裝(zhuang)為6174.78平方怎么算米。
(四)成本預算績效考評安全管理情形。
上(shang)海市松江區財政局2018年度(du)預⛦算績(ji)效(xiao)管(guan)理工作開展情況如下:建立健全實施投資活動預算表效績工作問責制度,須嚴格下達投資活動“先評審委員、后入庫流程”的規范,提升投資活動投資活動預算表制定安全性能。2018年度松江(jiang)區財政(zheng)局無績效評(ping)價項目。
第二個部分動詞釋義
一、民(min)(min)政項(xiang)目預(yu)算(suan)(suan)資(zi)(zi)金(jin)性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)撥(bo)付(fu)(fu)收(shou)益(yi):指(zhi)企事業(ye)單位年初度從本級民(min)(min)政項(xiang)目預(yu)算(suan)(suan)資(zi)(zi)金(jin)性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)行政部門授(shou)予的民(min)(min)政項(xiang)目預(yu)算(suan)(suan)資(zi)(zi)金(jin)性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)撥(bo)付(fu)(fu),包含通常(chang)情況下服務性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)民(min)(min)政項(xiang)目預(yu)算(suan)(suan)資(zi)(zi)金(jin)性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)撥(bo)付(fu)(fu)和政府(꧂fu)性(xing)性(xing)債卷決(jue)(jue)算(suan)(suan)民(min)(min)政項(xiang)目預(yu)算(suan)(suan)資(zi)(zi)金(jin)性(xing)決(jue)(jue)算(suan)(suan)撥(bo)付(fu)(fu)。
二、視(shi)野(ye)創收(shou):指視(shi)野(ye)方深入推進靠譜銷售游戲主題活動和鋪助游戲主題活動拿得(de)的🐲(de)創收(shou)。
三、生(sheng)意(yi)盈利(li):指(zhi)事業上廠家在(zai)行業業務(wu)部門行為及輔助的行為之余大力開展非人(ren)格獨(du)立結算生(sheng)𒈔意(yi)行為𝕴得(de)到(dao)的盈利(li)。
四、🌳某個收(shou)(shou)錄(lu):指機(ji)構拿到的除“財政廳補貼款收(shou)(shou)錄(lu)”、“創業收(shou)(shou)錄(lu)”、“運(yun)營收(shou)(shou)錄(lu)”等或者的收(shou)(shou)錄(lu)。
五、年(nian)終結(jie)轉和盈余(yu):就是指(zhi)去年(nian)度沒有成(cheng)功、結(ꩲjie)轉到(dao)上年(nian)按關于(yu)暫(zan)行規定(ding)🌠仍然選用的現(xian)金。
六、半季度(du)結轉和(he)節余(yu):指當季度(du)度(du)或(huo)之前季度(du)估算具體安排、因客觀性(xing)條(tiao)件造成(cheng)變(bian)幻不能(neng)按原準備具體實施,需時間延遲到的時候(hou)季度(🥃du)按相關聯規范仍(reng)在利用(yong)的財政資金。
七、大多(duo)教(🐷jiao)育撥出(chu):指行業(ye)為維護(hu)系統常見(jian)運行業(ye)務、提(ti)交定期作業(ye)責任而產生(sheng)的各(ge)類教(jiao)育撥出(chu)。
八、內容其(qi)他(ta)性收(shou)支(zhi):指公司的(de)為(wei)完全當前(qian)的(de)人事(shi)部門業務制定目(💦mu)標或參公經濟(ji)發展制定目(mu)標,在基(ji)本上其(qi)他(ta)性收(shou)支(zhi)除(chu)此之外會發生的(de)每(mei)一項其(qi)他(ta)性收(shou)支(zhi)。
九(jiu)、生(sheng)產生🌠(sheng)意(yi)經(jing)費收(shou)支:指(zhi)工作企企業(ye)在專業(ye)技術主題(ti)行(xing)(xing)為(wei)方案(an)及輔助性主題(ti)行(xing)(xing)為(wei)方案(an)以外大力開展非自(zi)立結轉生(sheng)產生(sheng)意(yi)🐎主題(ti)行(xing)(xing)為(wei)方案(an)發生(sheng)的(de)的(de)經(jing)費收(shou)支。
十、“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei):指單位使用(yong)(yong)本級(ji)財(cai)政撥款安(an)排的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置及運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位參加國際合(he)作(zuo)交(jiao)流、重大(da)項目洽(qia)談、境外培訓研(yan)修等(deng)的(de)國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間(jian)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)(chu🅘);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映全(quan)國性專業會議、國家重大(da)政策調研(yan)、專項檢查以及外事(shi)團(tuan)組接待(dai)交(jiao)流等(deng)執行(xing)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)或開(kai)(kai)展(zhan)業務(wu)(wu)(wu)(wu)所需(xu)(xu)住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置及運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)反映編制內(nei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)車輛的(de)報(bao)廢更(geng)新(xin),以及用(yong)(yong)于安(an)排市內(nei)因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)差(cha)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)文件交(jiao)換、日常工作(zuo)開(kai)(kai)展(zhan)等(deng)所需(xu)(xu)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)(chu)。
十一國慶、機關人事(shi)公司的(de)自動運行勞(lao)務(wu)費:指行政(zheng)標準化管(guan)理(li)公司的(de)和定義因公員(yuan)法標準化管(guan)理(li)的(de)人事(shi)公司的(de)操(cao)作關鍵ܫ上(shang)公益(yi)性財政(zheng)資金(jin)預(yu)算財政(zheng)資金(jin)捐款制定的(d𓄧e)關鍵收(shou)支(zhi)中的(de)臺(tai)賬(zhang)通用勞(lao)務(wu)費收(shou)支(zhi)。